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中级审计师
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中级审计师
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审计专业相关知识
审计理论与实务
全部(
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针对“资料5”中的情况,不应计入产品生产成本的支出有: A.制造费用80万元 B.辅助生产费用40万元
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针对“资料4”中该公司采购业务的处理,审计人员可以认定: A.其处理方法正确 B.少计了20×6年末负
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针对“资料3”中的情况,审计人员应实施的审计程序有: A.直接认定其银行存款余额正确B.向有关开
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针对“资料2”中的情况,审计人员应实施的审计程序有: A.审查销售退回是否冲减了退回当月的主营
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案例二 (一)资料 20×7年4月,某审计组对某公司20×6年度财务收支进行了审计。有关的资料和审计情况
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针对“资料4”中的情况,下列说法中正确的有: A.信息系统审计的内容主要包括信息系统内部控制审
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针对“资料3”中的情况,下列说法中正确的是: A.可接受的审计风险应确定为0,有利于审计机关防范
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针对“资料2”中的情况,下列说法中正确的有: A.无论何种情况下,审计人员都应对被审计单位的内部
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针对“资料1”中的情况,适合参加本次审计项目的人员有: A.王某 B.钱某 C.孙某 D.周某
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案例一 (一)资料 20×7年4月,某审计机关派出审计组,对某企业20×6年度财务收支情况进行审计。根据工
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为审查资产负债表编制的正确性和编制方法的合规性,采用的主要审计方法有: A.审阅法 B.核对法
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审计人员发现的下列情况中,可能存在高舞弊风险的有: A.应收账款回收天数略低于行业平均水平 B
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审计人员对库存现金实施监盘时,下列做法中正确的有: A.采取突击式监盘 B.尽量安排在营业开始
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下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有: A.定期核对检查 B.严格职责分工 C.控
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下列各项审计程序中,可以用于对产品成本总体合理性进行检查的有: A.分析比较近期各年度主要产
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审计人员对与固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有: A.验证新增固定资产的各
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审计人员发现被审计单位对下列固定资产计提了折旧,其中违反相关规定的有: A.以融资租赁方式租
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下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有: A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和
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为核实年度营业收入的截止期,审计人员应实施的有效审计程序有: A.以总账为起点追查至明细账 B
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审计人员对被审计单位销售与收款循环不相容职责的划分情况进行检查时,可实施的审计程序有: A.
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最常用的直接信用管制工具是:A.道义劝告B.信用配额C.规定存贷款最高利率限制D.规定商业银行的
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