违法和不良信息举报
联系客服
您还未登录
登录后即可体验更多功能
个人中心
搜题记录
注册
登录
欢迎~来到赏学吧
个人中心
搜题记录
安全退出
首页
·
考试题库
·
大学网课
·
行业知识
·
热门问题
当前位置:
首页
>
全部分类
>
财会类考试
>
中级审计师
已选:
财会类考试
-
中级审计师
分类:
全部
审计专业相关知识
审计理论与实务
全部(
1569
)
在对被审计单位的库存材料进行监盘时审计人员应当:A.参与制定盘点计划B.到现场监督盘点工作的
查看答案
审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有:A.发函询证应收账款B.检查是否按期编制应
查看答案
下列关于审计管理的说法中,正确的有:A.审计管理仅限于审计计划阶段B.审计管理包括对审计人员
查看答案
下列关于审计人员鉴定审计证据客观性的说法中,正确的有:A.对实物证据,不仅要核实数量。还应关
查看答案
审计人员在运用统计抽样技术进行审计时,确定样本规模应考虑的因素有:A.总体数量B.总体偏差水
查看答案
下列属于审计实施阶段的工作有:A.编制审计项目计划B.编写审计报告C.审前培训D.对内部控制进行
查看答案
根据我国《国家审计基本准则》,审计机关:A.应当自审计决定书送达之日起60日内,检查审计决定执行
查看答案
审计要素是构成审计行为的基本因素。它包括:A.标准要素 B.证据要素c.行动要素 D.职能要素E.结
查看答案
审计人员为检查应付工资的总体合理性可以运用的分析性复核方法是:A.分析比较近期各年度和本年
查看答案
审计人员为了证实对外投资的存在性与所有权。应实施的审计程序是:A.查阅长期投资和短期投资明
查看答案
审计人员对实存于企业的固定资产,收集查阅了契约、产权证明书、财产税单等有关凭证文件,其目的
查看答案
对未人账的长期借款进行审查,无效的审计程序是:A.向被审计单位索取债务说明书,了解举债业务B.
查看答案
某企业购人大型设备一台,支付设备价款800万元。增值税136万元,运杂费20万元。安装成本30万元,以
查看答案
被审计单位货币资金循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是:A.出纳员负责现金、银行存款日
查看答案
审计人员在审计某企业应付账款时,发现应付某公司货款400万元,账龄2年以上但通过查阅凭证,询问
查看答案
被审计单位营业费用明细账中记录了以下项目。其中符合我国现行会计制度规定的是:A.管理部门人
查看答案
在审计应收账款时,控制询证过程的应当是:A.会计主管 B.应收账款记账员C.审计人员 D.信用调查
查看答案
下列情况中。适用于审计抽样的是:A.以检查总体完整性为目的B.单笔业务金额超过重要性水平C.可
查看答案
确定符合性测试的抽查范围时。可选择的方法是:A.实地观察法 B.证据检查法C.经验估计法 D.重复
查看答案
下列审计取证方法中。最适于实现总体合理性审计目标的是:A.检查 B.观察C.计算 D.分析性复核
查看答案
<<
<
68
69
70
71
72
>
>>
相关内容
下列选项中属于电子数据审计过程是( )A.数据分析B.数据清理C.数据转换D.数据验证E.系统数据排
审计文件资料在项目完成后,应当按审计项目立卷。下列文件材料中,不需归入项目审计档案的是( )
在电子数据审计中,对采集到的被审计单位的原数据进行一系列的操作,使之适合审计分析的过程是
在上期成本费用水平的基础上,结合预算期业务量水平和成本费用相关因素可能的变动,通过调整原有
“中国劳动力资源丰富,因此应该多出口劳动密集型产品”,这种判断依据的是:A.经济周期学说B.贸易
最常用的直接信用管制工具是:A.道义劝告B.信用配额C.规定存贷款最高利率限制D.规定商业银行的
下载APP
关注公众号
TOP