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国际内审师
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国际内审师
分类:
全部
实施内部审计业务
内部审计在治理、风险和控制中的作用
经营管理技术
经营分析和信息技术
全部(
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)
内部审计师打算使用通用审计软件来抽取相关交易进行测试,那么使用通用审计软件最不容易确认下列哪项? A大额交易 B舞弊交易
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如果内部控制非常薄弱,以下各项对组织资产的舞弊或滥用中应被确定为是风险最高的领域的是() A、高级经理使用组织的旅游招待资金进行很可能是未经批准的活动
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测试内部控制的审计工作方案应该() A、针对每项经营活动审计的具体情况而专门编制 B、通用的,适合于各种情况而不必考虑部门的具体情况
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某大型数据处理中心在批处理高峰期,会出现瓶颈现象。有时甚至不能在下一工作日开始前完成所有的批处理
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关于内部审计职业界使用的“标准”,以下陈述不正确的是() A、用于评估和衡量内部审计部门运行情况的标准 B、内部审计师道德工作的最低水平标准
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以下哪项是首席审计执行官在制定年度审计计划时要考虑组织战略性计划的最佳? A.保证内部审计计划支持整体商业目标
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以下哪项计算机审计技术最有效地检查这类舞弊? A.平行模拟 B.系统控制和审计复核文件 C.为了向储户函证,用通用审计软件抽取账户余额
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要求内部审计部门进行参与的理由很多,但以下哪项不属于这类理由? A.管理层可能认为,让内部审计师审计季度财务信息有助于提升这些信息对内部决策的价值
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以下哪项内容并不是针对制造商销售活动的恰当控制措施? A.及时记录客户的订单 B.已装运货物与有效的客户订单吻合
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审计目标是评估管理层用以确保及时向所承包研究项目的的赞助方提交研究报告的控制措施。在规划审计工作以实现此目标时
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审计师在审计描述公司采购部门的流程图时最有可能发现以下哪种控制薄弱环节? A.公司的采购政策尚未得到更新
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关于根据《专业实务框架》实施的质量评估,以下哪种说法是不正确的? A.质量评估的结果可以与高层管理人员和董事会分享
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以下哪项公司差旅政策最不可能产生成本效率? A.与旅馆、航空公司和租车公司谈判签署企业间协议。 B.针对已取消的机票预定情况追踪贷方金额。
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在为一项审计业务编制恰当的工作方案时,审计主管需要考虑的最重要的因素是() A.记录和数据的可获得程度 B.风险的潜在影响
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风险评估可以采取不同的形式,但一般都包括:Ⅰ.对已识别风险的描述; Ⅱ.对审计控制的测试; Ⅲ.对风险进行评级的制度; Ⅳ.样本规模的确定。
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以下哪些、项内容对预测所需存货水平没有用? A、对商业周期行为的了解 B、将成本在公司内部各部门之间进行会计分摊
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以下哪项是ISO9000:2000质量管理体系标准的一个要素: A、提高员工满意度将会提高生产率的原则。
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某组织中的所有员工都必须选择一家金融机构并将他们每月工资存入其中。该组织向银行发送一份电子文件
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分部经理认为近期毛利的增长是由于生产经营效率的提高,以下各项审计程序中与这一结论最相关的是()
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内部审计师可以提供能够增值且改进组织的经营的咨询服务。这些服务的开展()
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