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国际内审师
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国际内审师
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实施内部审计业务
内部审计在治理、风险和控制中的作用
经营管理技术
经营分析和信息技术
全部(
1719
)
某内部审计师发现一项高估存货从而增加了部门上报利润的计划。某内部审计师发现一项高估存货从而增加了部门上报利润的计划。
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内部审计师可以提供能够增值且改进组织的经营的咨询服务。这些服务的开展
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内部审计师计划对质量保证工作的有效性进行审计,由于该工作涉及商品的验收、投入生产以及与次品相关的废料成本。
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在对可疑的舞弊性销售进行测试时,下列哪项测试提供的证据最不重要
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内部审计师想要证实公司是否在对外公布的近期财务报表中披露了所有未到期的债务,下列审计程序提供的证据与此最不相关的是
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在对与销售合同和相关佣金有关的风险进行评估时,以下哪一种因素最有可能导致扩大审计范围
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下列哪项描述了控制弱点
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以下哪项是对内部审计师在组织现存的风险管理、控制以及治理过程审核目标的最佳描述
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以下审计计划工具中最常见,并能保证一定时期内适当的审计覆盖面的是
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哪种支付计划最可能引起培训费用的增加
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哪种支付计划最可能因其复杂性具有较高的管理成本
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哪种支付计划会给公司带来全面的改善
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企业的所有者和经营者都希望自己投资或经营的企业获得发展,究其最终目的当然是与他们的利益休戚相关。
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针对抽样计划的哪项变化能导致较窄的置信区间
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下列哪项技术能用于估计抽样计划的标准离差
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某公司决定留用某家外部审计师事务所,针对此决定,审计执行主管(CAE)应该
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根据《专业实务框架》,绩效审计的最终审计报告中应排除以下哪项内容
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以下哪项是审计委员会的恰当职责
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某公司的专业销售人员可能在滥用手机,导致公司电话费增幅惊人。以下哪项控制措施最不可能制止这种滥用现象
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分公司经理认为近期毛利的增长是由于生产经营效率的提高,以下哪项审计程序与这一结论最相关
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