题目
A.信息系统审计
B.经济责任审计
C.内部控制审计
D.后续审计
更多“下列选项中,不属于内部审计具体准则中业务类的是()”相关的问题
第4题
A.审计依据
B.审计处理意见和建议
C.实施审计的情况
D.被审计领导干部所在单位的基本情况
第5题
A.审阅业务所依据的准则
B.审阅主要限于询问和分析程序,且保证程度低于审计
C.如无法对报表提供任何保证,应当在范围段中提及理由
D.没有实施审计,因而不发表审计意见
第6题
A.现金收支与记账岗位分离
B.全部收入及时准确入账
C.按天盘点现金,编制现金盘点表
D.对现金收支业务进行内部审计
第7题
A.《中国注册会计师执业准则》及其指南
B.《中国注册会计师审计准则问题解答》
C.《企业内部控制基本规范》
D.《财务报表审计工作底稿编制指南》
第8题
A.国内内部审计准则由基本准则、职业道德规范和详细准则构成
B.国内内部审计基本准则由普通准则、作业准则和报告准则构成
C.国内内部审计基本准则中普通准则对内部审计风险辨认和评估进
D.绩效审计详细准则属于国内内部审计详细准则中业务类准则
E.审计抽样详细准则属于国内内部审计详细准则中作业类准则
第11题
A.拟订内部财务管理制度,经投资者议定后报同级财政部门备案,并具体组织实施
B.决定聘用或者解聘承办社会审计和资产评估等业务的社会中介机构
C.组织实施筹资、投资、处臵重大资产、担保、捐赠、重组和利润分配等财务管理方案
D.组织财务预测,编制财务计划和财务预算草案,实施财务控制、分析和考核
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