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[单选题]

采购主管部门负责对合同中下列内容进行审核并提出评审意见()

A.采购计划、采购立项等前期审批流程是否完善

B.采购渠道、采购方式

C.采购物品价格、运输、验收、异议处理等是否符合公司制度规定及其合理性

D.采购的必要性、可行性及其注意事项

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D、采购的必要性、可行性及其注意事项
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第1题

采购单位应当建立本单位政府采购合同审核机构或指定合同审核人,负责对合同的合法、合规性进行
审核。()

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第2题

根据《政府采购法》,采购代理机构有下列情形之一的,责令限期改正,给予警告,可以并处罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,由其行政主管部门或者有关机关给予处分,并予通报()。

A.以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的

B.在招标采购过程中与投标人进行沟通的

C.中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的

D.拒绝有关部门依法实施监督检查的

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第3题

采购人、采购代理机构有下列情形之一的,责令限期改正,给予警告,可以并处罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,由其行政主管部门或者有关机关给予处分,并予以通报()。

A.应当采用公开招标方式而擅自采用其他采购方式的

B.擅自提高采购标准的

C.在招标过程中与投标人进行协商谈判的

D.中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的

E.以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的

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第4题

下列属于物资供应部门的管理职责的是()

A.负责组织项目部需要的特种设备招标采购、租赁工作,负责签订采购或租赁合同及安全管理协议

B.按照合同要求,组织的特种设备进场验证工作,填写《分包队伍进项验证核查表》。进场验证后对设备提出使用意见

C.负责形成项目部《施工机具台账》,对特种设备按照“一机一档”进行规范化管理

D.参与审核安装单位、使用单位制定的特种设备生产安全事故专项应急救援预案

E.参与制定项目经理部特种设备生产安全事故专项应急救援预案

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第5题

公司订立合同,法务人员负责对合同的审核内容主要有()

A.合同文本是否按照公司合同模板进行起草

B.合同项目的合法性、合规性

C.合同中价格报酬条款是否符合商业惯例

D.合同条款的逻辑性、周密性和合法性

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第6题

企业运营部法务人员负责采购业务的法务咨询,主要职责是:()。

A.对采购活动进行法律评估,必要时对相关项目标书出具法律意见书

B.负责公司各类合同文本的审核,审查合同的合法性、有效性,评估合同的法律风险,并提出意见、建议

C.参与公司重大合同的谈判、签订过程

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第7题

单位采购部门专门负责建立和处理单位之间的采购合同关系,负责处理请购单、签订订单或合同、执行采购政策和保证合理的资金占用水平,负责审核采购发票单据是否齐全。他的主要管理权限和职责应当包括()。

A.接受采购申请,明确采购要求

B.采购方案选择与评价

C.对供应商进行分析评价

D.制定采购策略,对产品价格、交货期等事项进行谈判

E.负责合同执行、实施与管理

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第8题

招标采购单位有下列情形之一的,责令限期改正,给予警告,可以按照有关法律规定并处罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,由其行政主管部门或者有关机关依法给予处分,并予通报()

A.应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的

B.将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的

C.评标委员会组成不符合本办法规定的

D.中标通知书发出后无正当理由不与中标供应商签订采购合同的

E.拒绝有关部门依法实施监督检查的

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第9题

未对分供方的融资水平和合同内容进行严格审核,合同履约监控不到位、付款不及时等可能引起纠纷。这是采购管理主要应对的合同履约风险。()
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第10题

在发送或接收合同资料时需注意哪些问题()

A.拟发送合同资料的内容(请求、理由、依据等)应当具体、明确

B."预接收的合同资料,应当严格审核与原合同及协议性文件内容的匹配度,慎重签收

C.".发送或接收合同资料,对风险情况不能准确判断的,须由项目合约商务经理负责审核后方可实施

D."接收或拟发送的足以影响工期、质量、价款等重要事宜的合同资料,须经项目班子及相关主管部门会签同意后,方可接收或发送

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第11题

案例二 (一)资料 2009年4月,某审计组对乙公司2008年 度财务收支进行了审计。有关采购与付款循环审

案例二

(一)资料

2009年4月,某审计组对乙公司2008年

度财务收支进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下:

1.审计人员在对该公司设备采购的内部控制进行调查时了解到:

(1)设备使用部门提出采购申请后,由采购部门负责审批;

(2)设备采购合同的签订和审核相互独立:

(3)采购的设备到货后,由财会部门负责验收;

(4)由应付款项记账员负责签发付款支票。

2.审计人员对该公司固定资产实施监盘。

3.2008年2月,该公司接受社会捐赠设备A,同月将其以经营租赁方式出租,该公司均未作任何账务处理。

4.审计人员查验了2008年新增的3台设备的所有权。

5.2008年6月,该公司对生产线C进行改扩建,有关情况如下:

(1)生产线C改扩建前账面净值l 000万元;

(2)改扩建发生变价收入l0万元;

(3)改扩建过程中,共支付工程款200万元;

(4)改扩建期间,试运行取得税后收人为20万元;

(5)改扩建完工后,该公司确认生产线C的入账价值为l200万元。

(二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。

56.“资料l”中,不符合内部控制要求的有:

A.设备使用部门提出采购申请后,由采购部门负责审批

B.设备采购合同的签订和审核相互独立

C.采购的设备到货后,由财会部门负责验收

D.由应付款项记账员负责签发付款支票

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