题目
第4题
A.审查评价内部控制的目的、范围
B.审计结论和审计决定
C.对完善内部控制的建议
D.被审计单位的反馈意见
第5题
A.助理审计师与管理人员均对达成不同结论的相应理由进行书面记录,在工作底稿中保留双方的基本理由
B.在业务工作底稿中注明不一致的地方并提请注意,再开展后续工作
C.将两种结论提交首席审计官来解决首席审计官可以解决该问题
D.在审计报告中同时提交两种结论并让管理层与审计客户同时对两种结论作出反应
第6题
A.审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序
B.没有实施审计,因而不发表审计意见
C.不能依据财务报表审阅解释错误、舞弊和违反法规行为
D.由于实施的程序有限,提供的保证程度低于审计
第7题
A.后续审计无需出具审计报告
B.后续审计的重点和范围一般只限于审计决定中所涉及的内容
C.后续审计资料应当与原审计项目文件一同存档
D.后续审计对于巩固审计成果具有重要意义(has important significance)
E.不是每个审计项目都需要后续审计
第9题
下列有关后续审计的论述中,正确的有:
A.后续审计无需出具审计报告
B.后续审计的重点和范围一般只限于审计决定中所涉及的内容
C.后续审计资料应当与原审计项目文件一同存档
D.后续审计对于巩固审计成果具有重要意义
E.不是每个审计项目都需要后续审计
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!